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吴中区审计局三措并举推进“同级审”整改工作
区审计局将审计整改作为推进审计工作高质量发展的重要抓手,不断推动和完善审计整改体制机制,进一步提升审计整改工作成效,2022年“同级审”报告反映的15个问题已全部整改,整改完成率首次达到100%,促进非税收入入库4375万元,盘活存量资金5992万元,制订完善相关规章制度9项。
高位推动。充分发挥审计委员会办公室职责,撰写审计整改专报,分析原因、提出建议,区委主要领导作出书面批示,要求扎实做好审计“后半篇文章”,建立长效监督机制。区政府常务会议专题研究部署审计整改工作,要求提升政治站位、压实责任,切实将整改成果转化为治理效能。
严格督办。根据区委督查工作安排,组织开展审计整改情况专项督查,对审计发现的问题,建立“问题清单”和“整改清单”,通过电话督促、现场督促、下达整改意见函等方式,加大审计整改督办力度,切实推动有关单位扛起审计整改主体责任,按照“具体问题整改见人见事见物,体制机制问题整改见制度见文号见成效”,确保见底清零,整改到位。
深化协作。进一步完善审计整改对接机制,推动各方监督协同贯通,联合区纪委监委相关部门成立督查小组,开展审计整改“回头看”,加大对部分未整改问题及相关单位的督办力度,首次联合区人大财经工委召开审计整改推进座谈会,剖析原因、解决难点,推动相关主管部门协助落实,真正做到“应改尽改”。
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